中访网数据 启明星辰信息技术集团股份有限公司于2026年4月发布新版《内部审计制度》,旨在进一步完善公司治理结构,规范经济行为,强化风险管理和内部控制。该制度明确了内部审计部作为向董事会审计委员会报告工作的专职机构,其核心职责涵盖了对公司及重要子公司内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动的监督与评价。制度规定,内部审计部需每季度向董事会或审计委员会报告工作,并将募集资金使用、担保、关联交易、重大投资等高风险事项作为年度审计计划的必备内容。同时,制度要求内部审计部至少每半年对包括募集资金使用、关联交易、对外投资在内的重大事项实施情况进行专项审计,并出具报告。新版制度还强调了内部审计在反舞弊机制建设、业绩快报审计以及信息披露事务管理评估中的关键作用,并建立了相应的审计发现问题整改机制及奖惩措施,旨在提升公司整体运营的合规性与透明度,保护投资者权益。